Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20180016 | 30.4.2018 | predlžovačky | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 13.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100000712 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 13.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520135426 | 19.6.2020 | Vodné, stočné - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517138153 | 13.7.2017 | Stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519140413 | 15.7.2019 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.42 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866277 | 9.5.2024 | špendlíky | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 13.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516171081 | 17.11.2016 | Stočné- knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518140033 | 9.7.2018 | Zrážky - knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014101 | 26.9.2014 | cement - Park študentov | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 13.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517172224 | 3.11.2017 | Stočné - Mariánske nám. 29 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190413 | 15.4.2019 | Nakladanie s majetkom obce - kniha | Erudite, s.r.o. | 48316156 | 13.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL82/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 2014002267 - kanc. potreby | KP plus, s.r.o. | 13.88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL33/2014 | 6.5.2014 | Fa č. 0200001914 - čistiace potreby | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 13.90 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6611917622 | 4.7.2019 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6611923028 | 16.9.2019 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6612008770 | 14.5.2020 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520148005 | 13.8.2020 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s | 36485250 | 13.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 517400252 | 7.4.2017 | Vodné, stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00662988 | 8.11.2018 | Prepravné služby | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 13.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 516131262 | 13.6.2016 | Knižnica-stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 14.02 EUR |