Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 42026 | 13.1.2014 | Nákup kuka nádob | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,104.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4417336 | 3.7.2017 | nákup kurenárského materiálu | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 688.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190028/1 | 4.7.2019 | Nákup materálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 89.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112012 | 10.4.2012 | Nákup materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 216.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120010 | 2.5.2012 | Nákup materiálu | STOR,s.r.o. | 45340161 | 141.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 16.5.2012 | Nákup materiálu | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 56.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505112 | 19.11.2012 | Nákup materiálu | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 793.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 382012 | 19.11.2012 | Nákup materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 78.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 563112 | 5.2.2013 | Nákup materiálu | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 247.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 442012 | 5.2.2013 | Nákup materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 119.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 513 | 28.3.2013 | nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 208.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017044 | 9.1.2018 | nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 309.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180026 | 9.7.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 240.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180039 | 6.9.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 110.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180062 | 12.9.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 18.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180068 | 11.10.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 83.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180043 | 11.10.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 59.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018021 | 18.10.2018 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 66.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180051 | 8.11.2018 | Nákup materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 303.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180049/1 | 8.11.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 88.13 EUR |