Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 140028 | 10.6.2014 | materiál MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 73.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014069 | 10.7.2014 | materiál MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 70.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140430 | 7.8.2014 | materiál MsKS | M+A, s.r.o. | 36474819 | 122.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015007 | 4.5.2015 | materiál MsKS | Mária Šatalová | 33083321 | 155.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20170037 | 27.11.2017 | materiál MsKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 77.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140044 | 7.8.2014 | materiál MsKS, chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 266.74 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866416 | 11.11.2024 | materiál na adventný veniec | FLORASYSTEM, s.r.o. | 47612541 | 33.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121201 | 8.1.2013 | Materiál na adventný veniec a výzdobu MsÚ | Danka Hovancová | 45957908 | 202.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180057 | 17.12.2018 | Materiál na altánok | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 340.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 192014 | 9.9.2014 | materiál na budovy | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 652.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140014 | 9.4.2014 | materiál na Dom smútku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 405.92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865495 | 29.5.2019 | Materiál na elektr. prípojku pre budovu na ul. Lesnej | ELEX-Turcer | 10720766 | 4,132.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14038 | 22.7.2014 | materiál na kosačku | Ján Mrug | 34918591 | 161.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140101 | 13.3.2014 | materiál na kultúrne akcie | Jozef Hovanec | 43188125 | 264.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400693 | 28.11.2014 | materiál na MsKS prístrešok | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 1,464.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 251213 | 2.1.2014 | Materiál na ohňostroj | Pyrodyn spiš s.r.o. | 36 194 999 | 444.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131215 | 4.1.2016 | materiál na ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140003 | 31.1.2014 | materiál na opravu chodby a chodiska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 276.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2/20110418 | 4.5.2011 | Materiál na opravu plota MsKS po záplavách | MERCOR, s. r. o. | 36194441 | 1,081.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2/20110197 | 4.5.2011 | Materiál na opravu plota MsKS po záplavách Jún 2010 | MERCOR, s. r. o. | 36194441 | 9,755.71 EUR |