Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 32012 | 8.8.2012 | Športovo umelecké vystúpenie na Dni mesta | 3 AL BIKETRIAL CLUB POPRAD | 42086124 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52012 | 8.8.2012 | Šermiarske vystúpenie na Dni mesta | Klub šermu Snina | 31945414 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12089 | 8.8.2012 | Detské ihrisko | TOMKO - SK s.r.o. | 36483290 | 840.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 717422847 | 8.8.2012 | Záloha za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 816.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120374 | 8.8.2012 | Maliarsky materiál | M+A, s.r.o. | 36474819 | 335.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 8.8.2012 | Telefón Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 129.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20122835 | 8.8.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201207010 | 8.8.2012 | fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120035 | 8.8.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 147.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2102 | 8.8.2012 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 60.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2002 | 8.8.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 67.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012099 | 8.8.2012 | Stravné lístky zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 373.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12031 | 8.8.2012 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 168.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200001212 | 8.8.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 60.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272012 | 8.8.2012 | Stavebný materiál hokejbalisti | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 336.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011068 | 9.8.2012 | Rekonštrukcia mosta pri MŠ - betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 244.80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 91/2012 | 16.8.2012 | Zmluva o zámene pozemkov | Peter Gontkovič | ||
Detail | Faktúra došlá | 12130 | 20.8.2012 | Výmena oleja a filtrov | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 148.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120120113 | 20.8.2012 | Automobil Dacia Duster | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 15,513.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120120114 | 20.8.2012 | Automobil Dacia Duster | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 15,514.01 EUR |