Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2019023-1 | 12.9.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 410.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190039 | 12.9.2019 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 133.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190032 | 13.9.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 676.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190817 | 13.9.2019 | Montáž vonkajšej TV antény a prívodového kábla pre internet - ul. Lesná | Esat, s. r. o. | 44210531 | 1,242.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022019 | 13.9.2019 | Informačná tabuľa o poskytnutí dotácii o úvere - ul. Lesná | Mikulášik Pavol - EMPIRE | 40129411 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190069 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - Dom Služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 494.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190322 | 13.9.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 114.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190068 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 313.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190067 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - Knižnica | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 103.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20193995 | 13.9.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,652.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190265 | 13.9.2019 | Banner | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 114.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740-8 | 13.9.2019 | Elektr. energia - Dom Služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190808 | 13.9.2019 | Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia MK ulica Zimná" | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,655.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190807 | 13.9.2019 | Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia MK ulica Terézie Vansovej" | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,176.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190806 | 13.9.2019 | Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia MK ulica Kláštorná" | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,637.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865568 | 13.9.2019 | Dvere | PYROBATYS SK, s.r.o. | 35703130 | 283.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201909002 | 16.9.2019 | Práce s traktorom, nakladačom a mulčovanie | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 1,447.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201908013 | 16.9.2019 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8240711966 | 16.9.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8240711923 | 16.9.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |