Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o dielo | 09102019 | 14.10.2019 | Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk | B - komplet s.r.o. | 36 600 326 | 24,650.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 07102019 | 14.10.2019 | Predaj pozemku KN-C 1125/49 | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 42,928.32 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 14102019 | 14.10.2019 | Žiadosť o projekt | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201909003 | 15.10.2019 | Ozdoby na vianočnú výzdobu | Blue Butterfly Design s.r.o. | 44 129 084 | 4,926.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8242877926 | 15.10.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8242877978 | 15.10.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8242877957 | 15.10.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8242822890 | 15.10.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519165794 | 15.10.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 276.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519165831 | 15.10.2019 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 17.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519165833 | 15.10.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 100.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519165832 | 15.10.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 101.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190283 | 15.10.2019 | Rekonštrukcia chodníka na ul. Vansovej | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 3,300.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19109 | 15.10.2019 | Posypový materiál | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 484.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20194841 | 15.10.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 193.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20192289 | 15.10.2019 | BOZP - september 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190286 | 15.10.2019 | Čajové pečivo - Deň úcty k starším | MARIANNA, s.r.o. | 44511159 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519165802 | 16.10.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 404.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Kotolňa, Slov. sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,818.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455-9 | 16.10.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 107.64 EUR |