Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 412107522 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  222.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107393 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  46.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107392 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  88.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107391 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  245.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107390 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  183.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107389 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  252.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107388 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  166.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107387 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  117.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107386 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  274.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107385 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  134.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 412107384 29.5.2012 Faktúra za vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  200.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 47/2012 29.5.2012 Faktúra za prevedené práce na výťahoch Ing. Milan Leško - ELVYT 14310805  98.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011060 31.5.2012 Verejné obstarávanie vozidiel pre Mestské lesy INPRO Poprad, .r.o. 36501476  720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11162012 31.5.2012 Materiál hasiči Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod 00177474  90.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2212011974 31.5.2012 Knihy IKAR, a. s. 00678856  75.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 2212012424 31.5.2012 Knihy IKAR, a. s. 00678856  55.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205279 31.5.2012 Toner, valec Gratex International, a.s. 35743468  330.66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012 1.6.2012 Nájomná zmluva na nebytové priestory LUSPEK, s.r.o. 17079691   
Detail Objednávka vyšlá 2011061 5.6.2012 Čistenie kanalizácie na ul. Sv. Anny 57 Jozef Danko 32862644  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 88/2012 6.6.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Hrebík    
Nastavenia cookies