Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Nájomná | 2215/2014-239 | 23.12.2014 | Zmluva o nájme bytu | Jana Hanečáková a Jozef Hanečák | 1,633.56 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL144/2014 | 29.12.2014 | Fa č. 632009058 - skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 67.80 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 27122014 | 29.12.2014 | Zmluva o prenájme MSKS | Klub dôchodcov Podolínec | 0.00 | |
Detail | Zmluva Kúpna | Dodatok č.2 | 29.12.2014 | Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 45/K/2014 zo dňa 20.06.2014 | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 29122014 | 30.12.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov MSKS | PZ Javor Podolínec | 0.00 | |
Detail | Faktúra došlá | 282014 | 31.12.2014 | prezutie a pneumatiky | Teodor Reľovský | 40716309 | 616.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4414418 | 31.12.2014 | posúdenie projektu bytový dom Tatranská | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | -86.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20144967 | 31.12.2014 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | -125.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412014 | 31.12.2014 | materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 265.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4692014 | 31.12.2014 | revízia komínov dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4712014 | 31.12.2014 | revízia komínov zdravotného stediska | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 31.12.2014 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,125.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14032260 | 31.12.2014 | fincia technika PO a BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20145035 | 31.12.2014 | vývoz triedeného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,760.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014147 | 31.12.2014 | vyčistenie kotla lekáreň | Pavol Rusiňák | 44841264 | 75.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 175746166 | 31.12.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 132.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014318 | 31.12.2014 | kalendáre | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 999.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201214 | 31.12.2014 | ohňostroj | Pyrodyn spiš s.r.o. | 36 194 999 | 498.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 71411471616 | 31.12.2014 | telefónne hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14040 | 31.12.2014 | mikrofóny | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 363.30 EUR |