Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 200126 31.5.2013 Oprava Fabie Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  674.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 130004 31.5.2013 Preprava hasičov Štefan Maskaľ 43119816  347.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131590 31.5.2013 Biele vrecia EKOS, spol. s.r.o. 36168475  107.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131618 31.5.2013 VOK 1ks EKOS, spol. s.r.o. 36168475  158.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 712602734 31.5.2013 PC a MS Office THS Kežmarok 17081815  918.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013033 31.5.2013 Úprava plynového potrubia IPK s.r.o. 36383287  827.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 31.5.2013 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  136.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 7304932440 31.5.2013 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  72.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131634 31.5.2013 VOK 1ks EKOS, spol. s.r.o. 36168475  134.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 13023 31.5.2013 Kancelársky materiál Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM 43257488  138.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 13024 31.5.2013 Kancelársky materiál Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM 43257488  237.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013059 31.5.2013 Stravné lístky dôchodcovia Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  2,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 613010 31.5.2013 Príprava dokumentácie Následnej monitorovacej správy-rekonštrukcia ZŠ MJM Group s.r.o. 45541558  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200001813 31.5.2013 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  97.37 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL34/2013 31.5.2013 Fa č. 5013317 - manipulačný poplatok AUTONOVA, s.r.o. 31649513  4.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL35/2013 31.5.2013 Fa č. 223479 - poplatok za tachografovú kartu AUTONOVA, s.r.o. 31649513  70.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DFBH76 31.5.2013 oprava a dodanie svetiel Ján Kožík - AlarmTEL   80.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 413107129 30.5.2013 vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  283.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 413106896 30.5.2013 vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  220.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 413106905 30.5.2013 vodné a stočné Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  60.08 EUR 
Nastavenia cookies