Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2/2014 | 21.5.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Valéria Hanečáková | 20.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014018 | 21.5.2014 | Dohoda o voliteľnom volacom programe - t.č.052/4391415 | Slovak Telekom, a.s. | ||
Detail | Faktúra došlá | DFL40/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 04/2014 - prerezávky 04/2014 | Jozef Dziak | 915.60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL42/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 52014 - ťažobné práce | Fudaly Pavol | 751.45 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL45/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 7471354787 - elektrina - Bernolákova 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 528.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL46/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 7471354788 - elektrina - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 160.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL47/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 230/2014 - CD Lesníctvo+poľovníctvo | Ing. Miroslav Ďuriš | 9.50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL48/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 20140006 - členský poplatok - Združenie lesných škôlkarov | Združenie lesných škôlkarov SR | 100.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 19.5.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 133.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014055 | 19.5.2014 | polep vozidla - Mestská polícia | Melon media s.r.o. | 47168528 | 290.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200001814 | 19.5.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 66.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 19.5.2014 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 382.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140088 | 19.5.2014 | pracovný odev VPP | Mária Neupauerová | 33878412 | 107.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0022014 | 19.5.2014 | údržba budov | Richard Klimek | 40714951 | 1,145.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82014 | 19.5.2014 | zváranie výfuku, oprava defektu, prezutie pneu | Teodor Reľovský | 40716309 | 83.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 19.5.2014 | elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 254.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30165 | 19.5.2014 | PHM 04/14 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 406.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 19.5.2014 | elektrická energia - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,409.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014049 | 19.5.2014 | stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,375.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140023 | 19.5.2014 | materiál - Dom smútku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 177.42 EUR |