Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 515137368 | 2.7.2015 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 33.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015050 | 2.7.2015 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 161.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15026 | 2.7.2015 | právne služby za 06/2015 | JUDr. Pavol Závacký | 42029171 | 830.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015015 | 2.7.2015 | železiarsky materiál, OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 302.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015014 | 2.7.2015 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 130.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.7.2015 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 90.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 001626 | 2.7.2015 | preprava osôb - maratón | BUS KARPATY spol. s.r.o. | 31693113 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100000692 | 2.7.2015 | doména eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015083 | 2.7.2015 | stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200002515 | 2.7.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 50.47 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4201517 | 2.7.2015 | Asfaltovanie chodníka | CBR, s.r.o. | 45562776 | 871.20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2/2015 | 1.7.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Žofia Marhefková | 20.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 1.7.2015 | Dodatok k zmluve o termínovanom úvere | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
Detail | Faktúra došlá | 15029 | 1.7.2015 | kancelársky materiál a renovácia tonerov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 372.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1500431 | 1.7.2015 | materiál - protipožiarna ochrana | KRaF | 36752967 | 126.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 05/2015 | 1.7.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 2,759.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 07/2015 | 1.7.2015 | Oprava prístrešku - LO Javor | Jozef Dziak | 46193618 | 700.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220150167 | 1.7.2015 | Oprava a údržba mot. vozidla DD 578 BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 161.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 1.7.2015 | Oprava a údržba mot. vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 203.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150001 | 1.7.2015 | projektová dokumentácia regenerácia námestia II. etapa | NUMERAL, spol. s.r.o. | 36489671 | 8,232.00 EUR |