Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 21147 | 30.12.2011 | stav dozor Rekonštrukcie námestia | BORALE s.r.o, | 36474070 | 1,647.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21170577 | 30.12.2011 | práce na stavbe rekonštrukcia námestia | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 7,591.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011011 | 30.12.2011 | Práce na Meštiackom dome | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 2,980.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290000005 | 16.1.2012 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012003 | 16.1.2012 | Stravné lístky dôchodcovia GHS | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 16.1.2012 | Stravné lístky zamestnanci GHS | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 373.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 330132 | 16.1.2012 | Informácie o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411227309 | 16.1.2012 | Zrážková voda SHOP | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 63.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11535/2012 | 16.1.2012 | Publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka | AJFA+ AVIS,s.r.o. | 31602436 | 49.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112079 | 16.1.2012 | Dopravné | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 29.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 16.1.2012 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 125.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011081 | 16.1.2012 | Pohonné hmoty | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 442.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7734170890 | 16.1.2012 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012006 | 16.1.2012 | Stravné lístky dôchodcovia GHS | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20115336 | 16.1.2012 | Vývoz TDO december 2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,865.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7734170900 | 16.1.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 211.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2/2012 | 19.1.2012 | Faktúra za prevedené práce na výťahu | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 35.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210098818 | 19.1.2012 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 784.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120014 | 23.1.2012 | Údržba kopírky - stavebný úrad | DD21 s.r.o. | 43818030 | 94.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210098817 | 23.1.2012 | Vyúčtovanie el. energie MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,190.74 EUR |