Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2011/19 | 14.11.2011 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 3,029.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1072011 | 1.12.2011 | Oprava multifunkčného ihriska poškodeného povodňou 4.6.2011 | Adara Slovakia, s.r.o. | 36232336 | 15,927.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30110546 | 1.12.2011 | Oprava komunikácie poškodenej povodňou 4.6.2010 | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 15,491.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 1.12.2011 | Záloha - el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9,827.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 1.12.2011 | Záloha za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,268.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011171 | 1.12.2011 | Stravné lístky dôchodcovia GHS | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20114557 | 1.12.2011 | TDO október 2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,111.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190005407 | 1.12.2011 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,030.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21170513 | 1.12.2011 | Regenerácia Námestia Mariánskeho | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 6,949.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5800956116 | 1.12.2011 | Regenerácia Mariánskeho Námestia | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 66,325.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5800956107 | 1.12.2011 | Regenerácia Mariánskeho Námestia | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 221,959.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201121 | 27.12.2011 | Ťažba dreva, manipulácia a zbližovanie koňom a UKT | Štefan Ščensný | 41145291 | 2,132.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011010 | 30.12.2011 | práce na Meštianskom dome | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 2,659.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30110634 | 30.12.2011 | asfalt | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1,170.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110194 | 30.12.2011 | verejné obstáravanie Komplexnej rekonštrukcie ObZS | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 4,890.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100026 | 30.12.2011 | výstavba hrádzky | KP building | 45966354 | 12,093.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7212350270 | 30.12.2011 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,018.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 74/2011 | 30.12.2011 | GP na zameranie námestia | Jozef Demura Geodézia A-D | 40320499 | 1,879.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20114837 | 30.12.2011 | Vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,634.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 235/2011 | 30.12.2011 | tlač kalendárov | Tlačiareň a vyd. SLZA s.r.o. | 321675859 | 1,932.00 EUR |