Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 865631 | 15.1.2020 | Pohostenie | SLK-HALA | 50115723 | 397.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200001 | 7.2.2020 | Strava - hasiči, výročná schôdza | SLK - Catering, s.r.o. | 50115723 | 397.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 082012 | 3.5.2012 | Zváračka | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 397.30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865959 | 14.4.2023 | Nástenná tabuľa | ARD SYSTÉM s.r.o. | 36 397 563 | 397.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866175 | 22.1.2024 | Čistenie - vyťahovanie odpadových vôd - MsKS | KaeS kanalizácie s.r.o. | 51970503 | 397.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16122 | 10.4.2015 | PHM za 03/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 396.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201506001 | 12.6.2015 | práce traktorom - nakladanie kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 300520161 | 30.5.2016 | Kúpna zmluva | Terézia Galiková | 396.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201901006 | 29.1.2019 | Odrhňanie a vyvážanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140015 | 30.6.2014 | materiál - aktivačné práce | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 395.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017031 | 4.9.2017 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 395.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180001 | 30.4.2018 | hlbkové čistenie čalúnenia stoličiek | Silvester Strakula Tepovanie SS | 51940716 | 395.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190941 | 16.7.2019 | Podolínsky spravodaj, plagáty | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 394.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20122917 | 4.9.2012 | VOK 2ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 394.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520171845 | 3.11.2020 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 394.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520180559 | 7.12.2020 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 394.21 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013497 | 15.2.2013 | prenájom pozemku na reklamačné účely | Roadex s.r.o | 35698853 | 394.20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1012015 | 17.2.2015 | Zmluva o nájme reklamného zariadenia | Roadex, s.r.o., | 35698853 | 394.20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 16042016 | 13.4.2016 | Zmluva o nájme - reklamné zariadenie | Roadex, s.r.o., | 35698853 | 394.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH1162014 | 16.9.2014 | Fa č. 514154446 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 394.18 EUR |