Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dohoda 22/38/010/43 6.12.2022 Vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dohoda 08122022 23.12.2022 Výkon aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 16522013 15.3.2013 dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 6470010412 5.3.2012 Tlačivá - matrika Úrad MV SR Bratislava 00151866  61.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 5060045268 20.4.2018 školné za jednodňový výcvik PPS SŠPO MV SR Úrad MV SR Bratislava 00151866  100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/38/52A/179 29.9.2015 Dohoda o dobrovoľníckej službe § 52 a. ÚPSVaR Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 1642016 12.4.2016 Zmluva o nájme MSKS Unimarket, s.r.o., 48225576  83.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190218 14.2.2019 Sadzobník projektových prác a inžinierskych činností 2019 UNIKA Bratislava, s.r.o. 47360798  17.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18007784 16.7.2018 Poplatok za zabezpečenie notársky overeného splnomocnenia UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18012785 13.9.2018 Poplatok za upomienku UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978  13.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115801220 25.6.2019 Poplatok za upomienku UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978  13.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19025970 23.12.2019 Poplatok za upomienku UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978  13.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 842022 7.5.2015 piesok do pieskovísk Uhoľné sklady-štrky a piesky 36455954  240.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110151 23.8.2011 Oprava autobusu TURANCAR Viliam Turan 22679057  1,020.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120044 10.4.2012 Tesnenie náboj TURANCAR Viliam Turan 22679057  48.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120090 12.6.2012 Údržba autobus TURANCAR Viliam Turan 22679057  170.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120069 9.7.2012 Údržba autobusu ISUZU TURANCAR Viliam Turan 22679057  306.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120149 27.9.2012 Spojkový valček - autobus TURANCAR Viliam Turan 22679057  149.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL95/2013 28.11.2013 Fa č. 2130172 - potvrdenie o emisnej triede - autobus TURANCAR Viliam Turan 22679057  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL1/2014 16.1.2014 Fa č. 2140001 - servis autobusu TURANCAR Viliam Turan   937.87 EUR 
Nastavenia cookies