Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 141181 8.5.2014 Úhrada fa za knihu Zákon o obecnom zriadení Katarína Hrdá 44711905   52.21 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012070 3.10.2012 Reflektor na mestský cintorín LEDKY s.r.o. 44697031  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4111200717 29.11.2012 Reflektor na cintorín LEDKY s.r.o. 44697031  270.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21052028 19.6.2014 Dodávka PC a softvéru Pc Profi, s.r.o. 44685173  1,689.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 140961 7.7.2014 počítače, MS Office - učtáreň Pc Profi, s.r.o. 44685173  1,689.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180016 12.1.2018 dochádzkový systém Webicon s.r.o. 44681445  1,127.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865575 2.10.2019 Karty EM pre STL.one SYSTEM-IS s.r.o. 44681445  20.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190718 9.10.2019 Karty - dochádzkový systém SYSTEM - IS s.r.o. 44681445  20.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200495 29.7.2020 Technická podpora pre dochádzkový systém SYSTEM - IS s.r.o. 44681445  39.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865839 28.3.2022 Oprava terminálu dochádzkového systému SYSTEM - IS s.r.o. 44681445  193.20 EUR 
Detail Zmluva o dielo 102017 23.10.2017 Detské ihrisko ENERCOM s.r.o. 44658591  13,221.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700339 23.11.2017 detské ihrisko ENERCOM s.r.o. 44658591  11,017.55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20181145 13.6.2018 Prevádzkový poriadok pre detské ihrisko ENERCOM s. r. o. 44658591  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800173 12.7.2018 Informačná tabuľa, prevádzkový poriadok ENERCOM s. r. o. 44658591  75.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1507191 27.5.2015 Olej SHELL do traktora Olejcentrum s.r.o. 44647361  45.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 190009 26.3.2019 Svetlo - VO ObZS ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. 44602570  30.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 190011-1 4.4.2019 Svetlo ObZS ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. 44602570  55.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 00102012 2.5.2012 Farba na sokel MsKS Baláž Jozef - VMV stavby a obchod 44578903  41.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014044 22.5.2014 materiál - MsKS VMV stavby a obchod, s.r.o. 44578903  173.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014069 10.7.2014 materiál MsKS VMV stavby a obchod, s.r.o. 44578903  70.52 EUR 
Nastavenia cookies