Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 14082014 | 28.8.2013 | Nákup obrubníkov - chodník pri kláštore | STOR,s.r.o. | 45340161 | 603.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130030 | 13.8.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 182.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130034 | 30.8.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 366.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130037 | 11.9.2013 | Obrubníky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 603.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130041 | 4.10.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 945.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130047 | 7.11.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 663.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130055 | 5.12.2013 | Úprava parku za ObZS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 330.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130060 | 27.12.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 78.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130064 | 10.1.2014 | Materiál na opravu ukotvenia lampy ul. Lesná | STOR,s.r.o. | 45340161 | 9.35 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42028 | 16.1.2014 | Oprava obrubníkov - Nám. Mariánske | STOR,s.r.o. | 45340161 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | 140003 | 31.1.2014 | materiál na opravu chodby a chodiska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 276.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140004 | 31.1.2014 | materiál na opravu schodiska na nám. Mariánskom | STOR,s.r.o. | 45340161 | 84.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140009 | 24.2.2014 | Oprava obrubníkov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 138.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140010 | 4.3.2014 | Materiál a prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 303.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140013 | 7.3.2014 | prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 26.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140014 | 9.4.2014 | materiál na Dom smútku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 405.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140023 | 19.5.2014 | materiál - Dom smútku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 177.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140028 | 10.6.2014 | materiál MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 73.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140038 | 10.7.2014 | materiál-chodník Tatranská, parkovisko Družstevná | STOR,s.r.o. | 45340161 | 134.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140044 | 7.8.2014 | materiál MsKS, chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 266.74 EUR |