Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 11713392 27.12.2017 vega diel na radlicu ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  59.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 11900059 11.1.2019 Zadné sklo + guma VEGA ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  193.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11812599 24.1.2019 Brit na sneh ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  115.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865570 24.9.2019 Rozmetadlo 400l na malotraktor Vega ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11912517 30.9.2019 Rozmetadlo ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865574 3.10.2019 brit ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  0.00  
Detail Faktúra došlá 11912883 29.1.2020 Brit na sneh ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  205.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 12001200 6.3.2020 Lopatka a páka na rozmetadlo ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  107.22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866173 5.1.2024 Brit na sneh ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  319.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 1716687 24.11.2017 Naše dieťatko AD REM 11782889  301.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 1902569 31.1.2019 Knihy na uvítanie detí 41 ks Distribučná agentúra AD REM 11782889  176.71 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26120171 26.1.2016 Jedálenské stoličky Boss II Karol Kinček KMK - Kinček 11767553  1,620.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20042035 21.8.2017 Jedalenske stoličky Boss Karol Kinček 11767553  1,026.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7509 13.9.2017 Jedálenské stoličky Boss-MsKS Karol Kinček 11767553  1,026.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866179 31.1.2024 Trikolora Ing. Peter Mongel STOREX 11743140  14.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866314 3.7.2024 Výroba pečiatok NODAR ® - Dagmar Rovňanová 10950389  0.00  
Detail Faktúra došlá 311001 3.2.2011 revízia EZS Esprit Ing. Miroslav Šiffer CONEX 10833293  646.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 312006 5.3.2012 Údržba poplašného zariadenia Ing. Miroslav Šiffer CONEX 10833293  628.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 314061 2.1.2015 revízia zabezpečovacieho systému Ing. Miroslav Šiffer CONEX 10833293  508.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865630 17.1.2020 Generálna oprava tel. ústredne Ing. Miroslav Šiffer CONEX 10833293  1,745.00 EUR 
Nastavenia cookies