Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013001350 | 31.5.2013 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. | 36475025 | 346.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013002031 | 20.7.2013 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 45.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013002815 | 23.9.2013 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013003066 | 14.10.2013 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. | 36475025 | 326.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL93/2013 | 21.11.2013 | Fa č. 2013003624 - kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 82.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL94/2013 | 21.11.2013 | Fa č. 2013003674 - kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 62.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014001895 | 24.6.2014 | kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 954.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015001329 | 11.5.2015 | Kancelárske potreby | KP Plus, s.r.o. | 36475025 | 196.80 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 22102019 | 22.10.2019 | Technické a technologické vybavenie - IKT | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 17,400.58 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 221020191 | 22.10.2019 | Didaktické pomôcky | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 38,378.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120374 | 8.8.2012 | Maliarsky materiál | M+A, s.r.o. | 36474819 | 335.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140430 | 7.8.2014 | materiál MsKS | M+A, s.r.o. | 36474819 | 122.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110010 | 22.2.2011 | OPrava akumalačných pecí Nám. Mariánske č.10 | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 106.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201310 | 28.3.2013 | údržba elektrického vedenia- dom služieb - prevádzka mäsiarne | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 1,841.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100083 | 28.3.2013 | zhotovenie projektovej dokumentácie | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 190.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21147 | 30.12.2011 | stav dozor Rekonštrukcie námestia | BORALE s.r.o, | 36474070 | 1,647.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21206 | 5.3.2012 | Stavebný dozor - regenerácia námestia | BORALE s.r.o, | 36474070 | 86.72 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42047 | 16.5.2014 | Lomový kameň | Poľana - Podielnicke družstvo Jarabina | 36473952 | 0.00 |
Detail | Faktúra došlá | 201408061 | 6.6.2014 | lomový kameň | Poľana - Podielnicke družstvo Jarabina | 36473952 | 1,801.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313181 | 9.7.2013 | Ubytovanie a stravovanie maratón | i.DEAL, a.s. | 36472999 | 499.90 EUR |