Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10102023 | 10.10.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.05.2023 na realizáciu diela: „Rekonštrukcia miestnych... | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 62,156.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130013 | 17.9.2013 | Vyhotovenie projektovej dokumentácie | NUMERAL, spol. s.r.o. | 36489671 | 3,528.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150001 | 1.7.2015 | projektová dokumentácia regenerácia námestia II. etapa | NUMERAL, spol. s.r.o. | 36489671 | 8,232.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 21052017 | 26.5.2014 | oprava kopírky XEROX WC7232 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | |
Detail | Faktúra došlá | 20141884 | 10.6.2014 | oprava kopírovacieho stroja | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 134.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20142652 | 4.8.2014 | materiál na tlačiareň | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 84.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20173964 | 10.8.2017 | Tlačiareň Xerox Centre 7225 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20175271 | 2.11.2017 | Servisné práce - kopírka XEROX 7232 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 93.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20182112 | 30.4.2018 | odpadová nádoba xerox | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20183929 | 27.7.2018 | Tonery | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 492.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20185112 | 4.10.2018 | Odpadové nádoby + dopravné náklady | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 70.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190828 | 21.2.2019 | Tonery | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 525.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20194814 | 9.9.2019 | Tonery | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 331.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200686 | 14.2.2020 | Tonery | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 528.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20203611 | 4.8.2020 | Tonery | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 774.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865807 | 4.11.2021 | Multifunkčné zariadenie | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 3,876.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 134/18/AZ | 6.9.2018 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s | 36485250 | |
Detail | Faktúra došlá | 520148005 | 13.8.2020 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s | 36485250 | 13.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520148006 | 13.8.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s | 36485250 | 31.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520148007 | 13.8.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s | 36485250 | 77.94 EUR |