Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2/2016 10.3.2016 Ťažobné práce a prerezávky Peter Hudáček 37169211  1,481.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2016 8.4.2016 Ťažobné práce a prerezávky Peter Hudáček 37169211  3,493.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2016 5.5.2016 Ťažobné práce Peter Hudáček 37169211  2,830.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 5/2016 7.6.2016 Ťažobné práce Peter Hudáček 37169211  2,838.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 210220205 22.2.2020 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Mária Kovalčíková - Make up Studio 37167910   
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 2/ MK 10.1.2024 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Mária Kovalčíková Mária Kovalčíková - Make up Studio 37167910  31.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14102013 14.10.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Peter Barna 37166263   
Detail Faktúra došlá 302013 19.11.2013 Dverový zámok do knižnice Stolárstvo Dušan Beňo - spol. 37147374  71.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2015 3.8.2015 Zmluva o komisionálnom predaji Viera Rajnáková - MARION 37126792   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2015 12.8.2015 Zmluva o komisionálnom predaji č. 16/2015 Viera Rajnáková - Marion 37126792   
Detail Faktúra došlá 160W00002 12.1.2016 MIC-turist.vizitky Viera Rajnaková MARION 37126792  57.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20042024 19.7.2017 Podolínec sa zabáva Peter Šablatura PROMUS 37111094  280.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170702 31.7.2017 Ozvučenie spoločenskej udalosti-Podolínec sa zabáva Peter Šablatura PROMUS 37111094  280.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866088 6.11.2023 Oprava Tatra 815 - DHZ Pavol Nahalka AUTOSERVIS 37110454  3,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42016 1.10.2013 Regulácia kúrenia v budove Zdravotného strediska Mgr. Karol Čavojský PLYNSERVIS 37097199  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 051013 14.10.2013 Termostat, inštalácia a inštruktáž ObZS Mgr. Karol Čavojský PLYNSERVIS 37097199  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 722014 24.2.2014 CD ochrana prírody Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis 37058843  9.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1192015 24.3.2015 elektronická príručka "Stavebníctvo a ochrana prírody" Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis 37058843  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020324 8.7.2011 Verejne obstáravanie "Regenerácia Marianského námestia" Ing. Karol Fábry 37051164  2,290.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18200014 21.2.2019 Zabezpečenie verejného obstarávania "Tréningové futbalové ihrisko" Ing. Karol Fábry 37051164  350.00 EUR 
Nastavenia cookies