Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20190062 4.3.2019 Výmena plynového kotla - R. Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 PARGAS, s. r. o. 50827057  997.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190059 4.3.2019 Obhliadka plyn. kotla - R. Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 PARGAS, s. r. o. 50827057  43.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 020190012 4.3.2019 Oprava plyn. kotla - N. Pavelová, Sv. Anny 784/81 PARGAS, s. r. o. 50827057  70.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865461 4.3.2019 Oprava havarijného stavu František Michalec 41173104  1,950.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0000632019 28.2.2019 Reklamné služby Centrálny vestník organizáciií s.r.o. 46916903  241.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019158 28.2.2019 Odborný seminár Združenie pre lepšiu správu bytových domov 51264412  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190367 27.2.2019 Vývoz kontajner - Stodola EKOS, spol. s.r.o. 36168475  117.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190309 27.2.2019 Vývoz kontajner - Cintorín, Stodola 2x EKOS, spol. s.r.o. 36168475  413.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 19404106 27.2.2019 Koše triedený odpad B2B Partner s.r.o. 44413467  171.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0001012019 25.2.2019 Reklamné služby Register obchodných spoločností s. r. o. 46440305  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900283 25.2.2019 Dresy - hasiči Bison sportswear, s.r.o. 29296897  203.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32019 25.2.2019 Školenie pre obsluhy motorových píl Andrej Mitura 32397810  350.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19022019 21.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 865458 21.2.2019 Divadlo pre deti- Marfuškine dobrodružstvá OZ NA DOSKE 37884409  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019006 21.2.2019 Kúzelnícke vystúpenie Pegas Magic s.r.o. 44139322  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18200014 21.2.2019 Zabezpečenie verejného obstarávania "Tréningové futbalové ihrisko" Ing. Karol Fábry 37051164  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190828 21.2.2019 Tonery Next Team, s.r.o. 36487104  525.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 3020190077 21.2.2019 Vrecia na piesok JUKOS spol. s. r. o. 31675042  320.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 8227406791 21.2.2019 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  113.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190298 21.2.2019 Vrecia biele - 50 ks EKOS, spol. s.r.o. 36168475  117.00 EUR 
Nastavenia cookies