Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201208 | 12.6.2012 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 2,571.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 12.6.2012 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 5,095.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 12.6.2012 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 1,956.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12141 | 12.6.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,211.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120090 | 12.6.2012 | Údržba autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 170.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201200081 | 12.6.2012 | Stravné listky | Mesto Podolínec | 00330132 | 286.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201224314 | 19.6.2012 | Antivirus | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 283.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1312 | 19.6.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 160.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12036 | 19.6.2012 | Olej do kosačiek | Ján Mrug | 34918591 | 65.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8739159365 | 19.6.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3739159360 | 19.6.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121799 | 19.6.2012 | Vývoz TDO máj 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,738.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1292012 | 19.6.2012 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132012 | 19.6.2012 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120418 | 19.6.2012 | BOZP máj 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12035 | 9.7.2012 | Motorová píla Stihl MS-250 | Ján Mrug | 34918591 | 437.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 03062012 | 9.7.2012 | Údržba ciest | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 823.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12023 | 9.7.2012 | Notebook Asus X54C-SX | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 348.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120069 | 9.7.2012 | Údržba autobusu ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 306.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12029 | 9.7.2012 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 8.50 EUR |