Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8265811652 13.8.2020 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  21.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 220211770 5.6.2020 Stočok na pečiatky - 3 ks Aureus Services, s.r.o. 45442088  21.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 3500780 15.9.2015 hlava struny - kosačka ŠTYL - Ivanov 36498548  21.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 514101370 30.1.2014 Vodné a stočné knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  21.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 514101370 30.1.2014 Vodné a stočné knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  21.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 05080 10.7.2013 Minerálka LIMO ŠPES s.r.o. 17085951  21.52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28042015 29.4.2015 Nájomná zmluva Mgr. Martin Lajčák   21.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 4769657082 15.1.2015 internet MsÚ Slovak Telekom, a.s. 35763469  21.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 3770611575 16.2.2015 internetové služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  21.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 6771579565 16.3.2015 internetové služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  21.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 412205294 3.5.2012 Zrážková voda knižnica Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968  21.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 514127392 6.6.2014 vodné a stočné Naťa Maťa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  21.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1770611584 16.2.2015 telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  21.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100316 21.3.2019 Náhradný diel na svetlo VO NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o. 36843261  21.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 516139664 28.7.2016 Knižnica-vodné,stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  21.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180035 4.7.2018 Materiál - MsKS J.D.J. Trans, spol. s.r.o. 46448152  21.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL127/2014 27.11.2014 Fa č. 10/2014 - ťažobné práce 10/2014 František Dziak Lesné práce   21.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2012 19.11.2012 Oprava defektu Teodor Reľovský - AUTOSERVIS 44508115  22.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 182015 11.9.2015 olej UNC Teodor Reľovský 40716309  22.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 121022017 9.1.2018 stavebný materiál kláštorná VMV stavby a obchod, s.r.o. 44578903  22.01 EUR 
Nastavenia cookies