Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7253559278 | 4.3.2016 | Faktúra zo plyn za mesiac marec - Sv.Anny 282/6,7, Sládkovičova 376/11,12,Podolínec | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,434.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866506 | 11.3.2025 | Farba ekonomik | HIROPRO spol. s r.o. | 31678475 | 116.84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866529 | 31.3.2025 | Farba ekonomik | HIROPRO spol. s r.o. | 31678475 | 87.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16054 | 10.5.2016 | Farba na parkovacie čiary | O.P.O. Expres Modra, s. r. o. | 35708522 | 118.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00102012 | 2.5.2012 | Farba na sokel MsKS | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 44578903 | 41.09 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 21082023 | 29.10.2015 | Farba na značenie ciest | O.P.O.Expres Modra s.r.o. | 35708522 | 148.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865864 | 1.6.2022 | Farba Uniakryl | O.P.O. Expres Modra s.r.o. | 35708522 | 177.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212015 | 31.7.2015 | farby-lavičky námestie,det.ihrisko Družstevná,žel.mat.-chodník ul.Zimná,OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 260.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160005 | 22.2.2016 | farebná tlačiareň - učtáreň | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 428.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201204012 | 16.5.2012 | Fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201207010 | 8.8.2012 | fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201407012 | 11.8.2014 | fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865885 | 20.9.2022 | Figurína tip A | HejShop - internetový obchod | 37274864 | 114.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020191522 | 10.6.2019 | Figúrka FLORIÁN - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 73.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 118219 | 17.8.2018 | filter, unášač, nôž, olej, remeň - kosačka | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 190.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119086 | 10.5.2019 | Filtre, nôž, olej | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 152.30 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 23062020 | 23.6.2020 | Finančná dotácia použitá na financovanie projektu Powerfit deťom | Občianske združenie SILA A ZDRAVIE | 50040561 | 500.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 150120222 | 18.1.2022 | Finančná dotácia pre Mestský športový klub Podolínec | Mestský športový klub Podolínec | 42238692 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 15012022 | 18.1.2022 | Finančná dotácia projektu Powerfitko | Občianske združenie SILA A ZDRAVIE | 50040561 | 5,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14032260 | 31.12.2014 | fincia technika PO a BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |