Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9007330 | 3.7.2018 | Podolinec - zriadenie prepoja VN vedenia V-220 | ENERPRO, s.r.o. | 44324600 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 42042 | 8.4.2014 | Nákup drevín - lipa malolistá | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 0.00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 865998 | 25.5.2023 | Kvetinová výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 2,597.30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866002 | 22.5.2023 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 920.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866008 | 1.6.2023 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 60.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866085 | 1.6.2022 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 2,332.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866270 | 21.5.2024 | kvetinová výzdoba mesta | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 4,459.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865781 | 16.6.2021 | Kvetinové kaskády | ENGO TATRY, s.r.o. | 36448109 | 792.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 23202908U02 | 19.1.2024 | ZMLUVA č. 232029 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu | Environmentálny fond | 30796491 | 299,990.87 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 20032022 | 27.4.2022 | Príprava a spracovanie žiadosti o NFP | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 15122022 | 19.12.2022 | „Externé riadenie projektu” pre projekt „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ”, kód... | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 | 6,776.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21502 | 16.3.2015 | vypracovanie PD - Bytový dom ul. Tatranská | EPC s.r.o. | 36806323 | 290.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400371 | 10.6.2014 | oprava a údržba MsKS | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 10,886.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400149 | 1.4.2014 | náradie protipožiarnej ochrany | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 438.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400693 | 28.11.2014 | materiál na MsKS prístrešok | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 1,464.97 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865871 | 11.7.2022 | Ventilátory | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 875.30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866071 | 30.6.2023 | Materiál oprava hradieb | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 489.39 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866250 | 30.4.2024 | OPP - rukavice | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 20.82 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866291 | 28.5.2024 | OPP | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 56.44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866311 | 28.6.2024 | OPP | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 73.18 EUR |