Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 517490 12.10.2017 Revízia poplašného zariadenia CONEX, spol. s. r. o. 31588981  342.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 519530 6.12.2019 Rekonštrukcia EZS CONEX, spol. s. r. o. 31588981  810.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865691 29.7.2020 Oprava bezpečnostného systému. CONEX, spol. s. r. o. 31588981  520.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865702 15.10.2020 Upgrade tel. ústredne CONEX, spol. s. r. o. 31588981  130.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 513373 11.9.2013 Oprava bezpečnostného zariadenia CONEX, spol. s.r.o. 31588981  598.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22092017 22.12.2014 Revízia a oprava EZS a telekomunikačného systému ATUS OMEGA CONEX, spol. s.r.o. 31588981   
Detail Faktúra došlá 516530 14.11.2016 Kontrola tel. linky, test poplachu a sirény CONEX, spol. s.r.o. 31588981  337.68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská TS-PT 00710/2016/PO_005 29.9.2016 Servisná zmluva o poskytovaní technickej služby CONEX, spol. s.r.o. 31588981   
Detail Faktúra došlá 518496 23.10.2018 Oprava poplašného zariadenia CONEX, spol. s.r.o. 31588981  816.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865601 22.11.2019 Bezpečnostný systém CONEX, spol. s.r.o. 31588981  810.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865901 12.12.2022 Servis zabezpečovacieho systému CONEX, spol. s.r.o. 31588981  0.00  
Detail Faktúra došlá 54180039 18.4.2018 poukážky jubilnatom COOP Jednota Prešov 00169111  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180051 15.5.2018 poukážky za mesiac apríl COOP Jednota Prešov s.d., 00169111  30.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 012018 1.2.2018 prenájom plochy na reklamné účely Coop Jednota Prešov, s.d. 00169111  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180075 16.7.2018 Poukážky pre jubilantov COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180086 21.8.2018 materiál ZPOZ COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180098 13.9.2018 Materiál ZPZO COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180112 11.10.2018 Nákup materiálu ZPOZ COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180127 15.11.2018 Materiál ZPOZ COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190023 13.3.2019 Materiál ZPOZ COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111  80.00 EUR 
Nastavenia cookies