Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 14092015 | 14.9.2015 | Zmluva o nájme | Flea market, s.r.o., | 83.82 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2552016 | 25.5.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov MSKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 83.82 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1812016 | 18.1.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Flea market,s.r.o. | 83.82 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 13092016 | 13.9.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Fleamarket,s.r.o., | 83.82 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 866416 | 11.11.2024 | materiál na adventný veniec | FLORASYSTEM, s.r.o. | 47612541 | 33.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110957 | 2.8.2011 | Odev Hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1,313.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110957 | 27.10.2011 | Obuv, šiltovka a tričko - hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1,313.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120579 | 12.6.2012 | Páka úplná- - materiál hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 18.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140013 | 23.1.2014 | Nákup materiálu- prevádzkový denník, vozový zošit | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 14.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20152290 | 24.12.2015 | Úhrada dodáv. faktúry - protipožiarna ochrana | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 35.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20181635 | 26.7.2018 | Prevádzkový denník o použ. mot. vozidla - hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 26.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866481 | 21.2.2025 | Denník | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 70.15 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865872 | 11.7.2022 | Folklorna skupina Javorina - jarmok | Folklorna skupina Javorina | 42227984 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52014 | 7.8.2014 | realizácia programu "Dni mesta Podolínec" | Folklórny súbor MAGURANKA | 37795597 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 042016 | 1.8.2016 | Vystúpenie FS Maguranka | Folklórny súbor MAGURANKA | 37795597 | 200.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 16102023 | 16.10.2023 | Dohoda o urovnaní | FOLXI s.r.o. | 52132757 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 148/2012-IZ-5.0/V | 29.6.2012 | Úprava zmluvných podmienok pri výkone práce TSP | Fond sociálneho rozvoja | 30854687 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 148/2012-17-5.0/V | 18.7.2012 | zmluva o spolupráci | Fond sociálneho rozvoja | 30854687 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/01-2013/148/2012-IZ-5.0/V | 10.12.2013 | Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca | Fond sociálneho rozvoja | 30854687 | |
Detail | Zmluva Nájomná | 15052017 | 15.5.2017 | Zmluva o nájme pozemku (letná terasa) | Fontána Frost s. r. o.o | 46935916 | 244.80 EUR |