Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1590003898 | 14.8.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,534.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1590005401 | 6.11.2015 | stravné lístky zamestancov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,658.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1690000030 | 12.1.2016 | stravné lístky zamestnanci
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1690001258 | 14.3.2016 | stravné lístky-Vaša | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1690002314 | 13.5.2016 | stravné lístky-zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,358.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1690003907 | 11.8.2016 | Stravné lístky VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 06112019 | 6.11.2019 | Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | |
Detail | Faktúra došlá | 15201341 | 2.1.2020 | Servis výťahu za 12/2019 - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 57.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15202871 | 13.3.2020 | Servis výťahu - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15205475 | 6.5.2020 | Servis výťahu - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15208311 | 10.8.2020 | Výťah III. štvrťrok 2020 - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15210846 | 4.11.2020 | Výťah IV. štvrťrok 2020 - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.2.2011 | telefonné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 189.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 24.2.2011 | mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 9.3.2011 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 163.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 16.1.2012 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 125.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 5.3.2012 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 141.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 2.5.2012 | Mobilné služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 123.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2147634582 | 3.5.2012 | Telefónne služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 145.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 4.5.2012 | Telefónne služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 132.42 EUR |