Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 15122022 | 19.12.2022 | „Externé riadenie projektu” pre projekt „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ”, kód... | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 | 6,776.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1513 | 8.7.2013 | Železiarsky materiál hasiči | Mária Šatalová | 33083321 | 125.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15199 | 6.11.2015 | materiál farby | O.P.O.Expres Modra s.r.o. | 35708522 | 148.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152012 | 4.9.2012 | Regály a PC stoly - nová knižnica | Matúš Gurega | 43595375 | 10,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152012 | 5.9.2012 | Kľúče FAB | Jozef Hanečák | 31003681 | 49.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152013 | 28.6.2013 | Geodetické práce ObZS prípojka | Jozef Demura Geodézia A-D | 40320499 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152013 | 17.9.2013 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 619.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15201341 | 2.1.2020 | Servis výťahu za 12/2019 - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 57.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152015 | 3.6.2015 | železiarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 146.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15202871 | 13.3.2020 | Servis výťahu - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15205475 | 6.5.2020 | Servis výťahu - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15208311 | 10.8.2020 | Výťah III. štvrťrok 2020 - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15210846 | 4.11.2020 | Výťah IV. štvrťrok 2020 - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152613 | 27.10.2015 | Poistná udalosť - oprava MV SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 2,165.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152614 | 27.10.2015 | Poistná udalosť - oprava MV SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 313.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152627 | 27.10.2015 | Servisná prehliadka MV - SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 221.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152630603 | 12.3.2015 | PC mestská polícia | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 897.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152642 | 27.10.2015 | Servisné práce MV - SL 580BD | EUROCAMP, s.r.o. | 31648291 | 160.51 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 1534/2016/124 | 21.4.2016 | Zmluva o nájme bytu | Neupauer Marek a Neupauerová Anna | ||
Detail | Faktúra došlá | 1540746 | 15.9.2015 | spojka hadicová - protipožiarna ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 32.26 EUR |