Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 100000782 | 19.8.2016 | Doména eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100000851 | 22.1.2019 | Doména - podolinec.eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100000885 | 10.6.2020 | Doména podolinec.eu ... | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100001017 | 20.4.2017 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 99.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100002116 | 11.8.2016 | ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 110.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003016 | 28.10.2016 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 119.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003017 | 24.10.2017 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 150.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003317 | 7.8.2012 | Webová stránka | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003392 | 8.7.2013 | Doména podolinec.eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003416 | 12.12.2016 | Spotrebný materiál | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 175.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003457 | 10.7.2014 | doména podolínec.eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003637 | 7.9.2017 | Doména.eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003816 | 30.12.2016 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 182.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100003916 | 30.12.2016 | Materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 10.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1000075500 | 19.3.2019 | Dodatok k zmluve o poskytovaní mobilných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
Detail | Faktúra došlá | 10004 | 4.5.2011 | Práce pri výmene okien na prízemí MsKS po povodni | Maroš Šebest | 41987438 | 1,596.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100067 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,379.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100068 | 22.2.2011 | Oprava MsKS | STOR,s.r.o. | 45340161 | 4,692.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100083 | 28.3.2013 | zhotovenie projektovej dokumentácie | NOVSPOL,spol. s r.o. | 36474266 | 190.40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10012013 | 10.1.2013 | Zmluva o nepravidelnej preprave osôb | Základná škola s materskou školou | 31967256 |