Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 100000782 19.8.2016 Doména eu Domainseu s.r.o. 35953187  11.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100000851 22.1.2019 Doména - podolinec.eu Domainseu s.r.o. 35953187  11.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100000885 10.6.2020 Doména podolinec.eu ... Domainseu s.r.o. 35953187  11.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100001017 20.4.2017 Materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  99.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 100002116 11.8.2016 ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  110.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 100003016 28.10.2016 Materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  119.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 100003017 24.10.2017 Materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  150.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 100003317 7.8.2012 Webová stránka Domainseu s.r.o. 35953187  11.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100003392 8.7.2013 Doména podolinec.eu Domainseu s.r.o. 35953187  11.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100003416 12.12.2016 Spotrebný materiál Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  175.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 100003457 10.7.2014 doména podolínec.eu Domainseu s.r.o. 35953187  11.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100003637 7.9.2017 Doména.eu Domainseu s.r.o. 35953187  11.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100003816 30.12.2016 Materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  182.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 100003916 30.12.2016 Materiál ZPOZ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  10.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1000075500 19.3.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní mobilných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 10004 4.5.2011 Práce pri výmene okien na prízemí MsKS po povodni Maroš Šebest 41987438  1,596.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 100067 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  1,379.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 100068 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  4,692.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 100083 28.3.2013 zhotovenie projektovej dokumentácie NOVSPOL,spol. s r.o. 36474266  190.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10012013 10.1.2013 Zmluva o nepravidelnej preprave osôb Základná škola s materskou školou 31967256   
Nastavenia cookies