Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1800045 | 5.12.2018 | Úprava chodníkov pre prechod pre chodcov - ul. Sv. Anny | Erno H s.r.o. | 47686928 | 1,368.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1800046 | 5.12.2018 | Práce - Dielňa ul. Lesná | Erno H s.r.o. | 47686928 | 2,089.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1800047 | 5.12.2018 | Práce - Dielňa ul. Lesná | Erno H s.r.o. | 47686928 | 3,298.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180005 | 23.3.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 32,908.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180006 | 12.3.2018 | stavebný materiál, rukavice | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 101.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180007 | 5.4.2018 | nákup stavebného materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 69.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18001 | 26.1.2018 | právne služby | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18001 | 26.1.2018 | tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 209.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180011 | 7.6.2018 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 181.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180012 | 20.4.2018 | voda, elektro - materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 91.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180013 | 13.11.2018 | Upgrade web stránky na doméne podolinec.eu | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180016 | 9.7.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 8,357.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180017 | 12.3.2018 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1800173 | 12.7.2018 | Informačná tabuľa, prevádzkový poriadok | ENERCOM s. r. o. | 44658591 | 75.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180018 | 9.5.2018 | nákup stavebného a údržbárskeho materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 112.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18002 | 26.1.2018 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 663.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18002 | 1.3.2018 | pravne služby za mesiac február 2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180021 | 7.6.2018 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 259.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1800228 | 2.5.2018 | materiál na výrobu skriniek v spoločenskej miestnosti hasičov | KRaF | 36752967 | 300.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180023 | 2.7.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 27,246.08 EUR |