Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2191106128 | 12.3.2019 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - sekretariát | SOZA | 00178454 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 623049912 | 12.3.2019 | Prenájom pozemkov | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 503.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190272 | 12.3.2019 | LED reflektor - VO ul. Hliník | GREENPLAN s.r.o. | 51148676 | |
Detail | Faktúra došlá | 519107000 | 13.3.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 313.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519107001 | 13.3.2019 | Vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 23.53 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865465 | 13.3.2019 | Objednávka na vybavenie Vinárne | Martin Čižmarovič | 43301185 | 829.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190423 | 13.3.2019 | Vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 259.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54190023 | 13.3.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201902006 | 13.3.2019 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8228089440 | 13.3.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8228089365 | 13.3.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8228089413 | 13.3.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519108355 | 13.3.2019 | Stočné, zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 242.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519107846 | 13.3.2019 | Zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 44.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519107845 | 13.3.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 182.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519107844 | 13.3.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 19.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190003/1 | 13.3.2019 | Nákup materiálu + OPP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 276.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 876855340 | 13.3.2019 | Ochranná podložka pod stoličku 15 ks ... | STARBRANDS OUTLET s.r.o. | 44791593 | 379.49 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865466 | 13.3.2019 | Prehliadka | AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. | 50275054 | 0.00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 865467 | 13.3.2019 | Selektory na MR | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 480.00 EUR |