Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20180035 4.7.2018 Materiál - MsKS J.D.J. Trans, spol. s.r.o. 46448152  21.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180036 4.7.2018 Stavebný materiál J.D.J. Trans, spol. s.r.o. 46448152  49.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018057 4.7.2018 Práce s plošinou ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571  170.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018014 4.7.2018 Materiál + OOP Mária Šatalová 33083321  258.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 07092018 6.7.2018 Identifikačné náramky - Dni mesta Euroko, spol. s.r.o. 36591688  66.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 518139915 6.7.2018 Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 PVPS 36500968  345.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 180228 9.7.2018 Skladovanie osiva Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  79.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 180231 9.7.2018 Násyp zeminy Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  36.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 518140035 9.7.2018 Vodné, stočné, zrážky - Zdravotné stredisko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  83.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 518140034 9.7.2018 Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  69.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 518140033 9.7.2018 Zrážky - knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  13.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7229211972 9.7.2018 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  510.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180033 9.7.2018 Nákup materiálu + OOP Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  187.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 20182421 9.7.2018 Vývoz kontajneru EKOS, spol. s.r.o. 36168475  261.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 180544 9.7.2018 Kalové čerpadlo - oprava MEZ Elektromotory, s.r.o. 36494771  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180026 9.7.2018 Nákup materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  240.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 8212085623 9.7.2018 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  23.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 180028 9.7.2018 Nákup materiálu - hasiči Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  87.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9042018 9.7.2018 Vytýčenie bodov Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180016 9.7.2018 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty Ing. Viliam Čech 34347470  8,357.64 EUR 
Nastavenia cookies