Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20019 | 4.6.2020 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 118.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200034 | 4.6.2020 | Nákup materiálu - Shop, MsKS | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 175.16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865676 | 4.6.2020 | kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | |
Detail | Zmluva Nájomná | 3/NZ/2020 | 1.6.2020 | Nájom pozemku | Martin Bizub | ||
Detail | Faktúra došlá | 2020290 | 28.5.2020 | Uverejnenie inzercie | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 9.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020046 | 28.5.2020 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 167.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20202022 | 28.5.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,099.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92020-1 | 28.5.2020 | Znalecký posudok - budova ZUŠ | Ing. Štefan Zima | 330.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20200014 | 28.5.2020 | Nákup materiálu + OPP - DS, sklad Lesy, kosačky | Mária Šatalová | 33083321 | 426.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520127069 | 28.5.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 12.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520127070 | 28.5.2020 | Zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 12.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520127071 | 28.5.2020 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 46.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020050 | 28.5.2020 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 110.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220211742 | 27.5.2020 | Stočok na pečiatky - 8ks | Aureus Services, s.r.o. | 45442088 | 71.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865675 | 26.5.2020 | Realizácia vyvolaných prác na ul. Školskej | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 2,577.01 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865678 | 25.5.2020 | Pečiatky | Aures Services | 45442088 | 172.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20201960 | 22.5.2020 | Vývoz kontajner ... | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 179.47 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 22052020 | 21.5.2020 | Predmetom tejto zmluvy je predaj pozemku KN-C 989 | Vlastníci bytov a nebytovych priestorov Sv. Anny 12 | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 202005 | 21.5.2020 | Dodatok k zmluve | Štefan Bachleda | ||
Detail | Faktúra došlá | 2020525 | 19.5.2020 | Vypracovanie projektu NN prípojky - Nám. Mariánske | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 285.00 EUR |