Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Mandátna | 15122011 | 14.3.2012 | Kolektívna zmluva pre zamestnancov | SLOVES, Základná organizácia pri Mestskom úrade v | 22664980979 | |
Detail | Zmluva Kolektívna | 2013 | 31.12.2012 | Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
|
SLOVES, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci | 22664980979 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 866024 | 22.9.2023 | spracovanie projektovej dokumentácie na vonkajšiu učebňu | EduVision s.r.o. | 17803039 | 1,089.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011040 | 6.10.2011 | Náhradné diely - kosačka Bolens | Ján Bratko Predaj - servis MPT | 17659183 | 0.00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011065 | 30.7.2012 | Materiál - kosačka BOLENS | Ján Bartko - servis MPT | 17659183 | 197.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120194 | 20.8.2012 | Údržba kosačky | Bratko Ján Predaj - servis MPT | 17659183 | 203.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 21052021 | 3.6.2014 | Náhradné diely traktorová kosačka BOLENS | Ján Bartko - servis MPT | 17659183 | 0.00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 2 | 20.10.2014 | ND na kosačku | Bratko Ján Predaj - servis MPT | 17659183 | 104.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866178 | 22.1.2024 | Čelovka nabíjacia - DHZ | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 104.79 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 2023/GD/01/002 | 20.3.2023 | Uskutočnenie diela s názvom : „Cyklotrasa Podolínec – Vyšné Ružbachy“ | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 513,550.09 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 21122023 | 21.12.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2023 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 537,598.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21151560 | 4.11.2015 | Úhrada faktúry za zástavy | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 95.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866294 | 28.5.2024 | SR vlajka | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 40.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1204375 | 3.5.2012 | Zvukové záznamy - SOZA | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1304922 | 6.5.2013 | verejný prenos | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1404387 | 11.4.2014 | verejný prenos zvukových záznamov 2014 | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1505274 | 10.4.2015 | verejný prenos zvukových záznamov | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1610039 | 13.4.2016 | Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov | Slovgram | 17310598 | |
Detail | Faktúra došlá | 1605942 | 18.4.2016 | veréjny prenos zvukových záznamov 2016 | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1705746 | 5.4.2017 | Verejny prenos zvukových záznamov 2017 | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |