Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0017576166/11 30.11.2018 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  94.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/12 31.12.2018 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166-1 29.1.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/2 12.3.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/3 8.4.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/4 2.5.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  182.00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 06112019 6.11.2019 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929   
Detail Faktúra došlá 15201341 2.1.2020 Servis výťahu za 12/2019 - Lesná 334/1 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929  57.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 15202871 13.3.2020 Servis výťahu - Lesná 334/1 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929  207.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15205475 6.5.2020 Servis výťahu - Lesná 334/1 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929  207.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15208311 10.8.2020 Výťah III. štvrťrok 2020 - Lesná 334/1 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929  207.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15210846 4.11.2020 Výťah IV. štvrťrok 2020 - Lesná 334/1 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929  207.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190000052 3.2.2011 stravné lístky zamestnaci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190001187 9.3.2011 Stravné lístky zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190001187 4.5.2011 Stravné lístky zamestnanci VAŠA VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190002258 25.5.2011 Stravné lístky zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190002706 8.7.2011 Stravné lístky zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190003834 27.10.2011 Stravné lístky - zamestnanci VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190004679 27.10.2011 Stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 2.11.2011 Dodatok o zmene pôvodnej zmluvy - fakturácia stravných lístkov VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813   
Nastavenia cookies