Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0017576166/11 | 30.11.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 94.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166/12 | 31.12.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166-1 | 29.1.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166/2 | 12.3.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166/3 | 8.4.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0017576166/4 | 2.5.2019 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 182.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 06112019 | 6.11.2019 | Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | |
Detail | Faktúra došlá | 15201341 | 2.1.2020 | Servis výťahu za 12/2019 - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 57.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15202871 | 13.3.2020 | Servis výťahu - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15205475 | 6.5.2020 | Servis výťahu - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15208311 | 10.8.2020 | Výťah III. štvrťrok 2020 - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15210846 | 4.11.2020 | Výťah IV. štvrťrok 2020 - Lesná 334/1 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 207.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190000052 | 3.2.2011 | stravné lístky zamestnaci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 9.3.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 4.5.2011 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190002258 | 25.5.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190002706 | 8.7.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190003834 | 27.10.2011 | Stravné lístky - zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190004679 | 27.10.2011 | Stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod | 2.11.2011 | Dodatok o zmene pôvodnej zmluvy - fakturácia stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 |