Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2012 | 5.3.2012 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti | SHR Marcel Rybka | 36159174 | |
Detail | Faktúra došlá | 2012020 | 8.1.2013 | Poľnohospodárske práce za rok 2012 | Marcel Rybka - RODAR | 36159174 | 349.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201221 | 8.1.2013 | Poľnohospodárske práce za rok 2012 | Marcel Rybka - RODAR | 36159174 | 353.78 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 10072017 | 12.7.2017 | prenechanie nebytových priestorov na dočasné užívanie | Marcel Rybka - RODAR | 36159174 | 55.44 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 2016P | 1.1.2017 | Prenájom poľnohospodárskych pozemkov | SHR Marcel Rybka | 361559174 | |
Detail | Zmluva Nájomná | 2017T | 1.1.2017 | Prenájom poľnohospodárskych pozemkov | SHR Marcel Rybka | 361559174 | 138.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120005 | 27.9.2012 | Vložné na odbornú exkurziu | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 90.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL31/2013 | 17.5.2013 | Fa č. 20130005 - členský poplatok na rok 2013 | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL42/2013 | 19.6.2013 | Fa č. 20130030 - seminár - Ing. Mazurek | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 93.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150026 | 17.12.2015 | Členský poplatok - lesná škôlka | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160032 | 29.6.2016 | Členský poplatok | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22017 | 5.4.2017 | Prekladateľské služby | ABW - Joanna Grzeszek | 361493 | 288.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201300603 | 4.12.2013 | Vyhotovenie digitálnych kópií do knižnice | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 7.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201400284 | 24.6.2014 | vyhotovenie fotokópií | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 8.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201900131 | 4.7.2019 | Akreditovaný vzdelávací program | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 15.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 04186/2017/SEP-002 | 7.6.2017 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia... | Národný bezpečnostný úrad | 36061701 | |
Detail | Faktúra došlá | 4219026229 | 12.11.2019 | Batéria samsung | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 18.98 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865607 | 2.12.2019 | Smartphone | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 614.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4219028594 | 6.12.2019 | Mobilný telefón | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 614.98 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | Z201621733_Z | 25.8.2016 | Kúpna zmluva | PRO AUTO, s. r. o. | 36044598 |