Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 28.11.2014 | elektrická energia - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,409.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 28.11.2014 | za energie elektrické | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,022.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 31.12.2014 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,125.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7280148644 | 20.1.2015 | elektr.energia MsÚ | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,586.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 20.1.2015 | vyúčtovanie el.energie MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -143.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 20.1.2015 | vyúčtovanie el.energia Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -410.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2270002740 | 20.1.2015 | vyúčtovanie el.energie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,061.03 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866265 | 6.5.2024 | Biela matná polyesterová fólia | OLHA TRADE s.r.o. | 36208086 | 57.20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 842018 | 16.4.2015 | Bezpečnostný projekt | Nestor | 36202762 | 540.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201515 | 15.9.2015 | bezpečnostný projekt informačného systému | NESTOR, s.r.o. | 36202762 | 540.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865490 | 14.5.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 36202347 | 126.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865512 | 14.6.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 362 02 347 | 48.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0192296 | 18.6.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 362 02 347 | 48.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131215 | 4.1.2016 | materiál na ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 471216 | 17.1.2017 | Ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20042057 | 13.12.2017 | ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11217 | 9.1.2018 | ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 593.76 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865426 | 27.12.2018 | Ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131218 | 31.12.2018 | Ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 598.44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011005 | 9.3.2011 | Objednávka oplotenia MsKS na jeho opravu poškodeného povodňou dňa 4.6. 2010 | MERCOR, spol. s.r.o. | 36194441 | 10,191.89 EUR |