Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1350100185 | 20.11.2013 | Oživenie a testovanie dentálnej súpravy ObZS stomatológ | NEOMED s.r.o. | 36446947 | 358.80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/PZ-SL/2016 | 29.6.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | |
Detail | Faktúra došlá | 20110957 | 2.8.2011 | Odev Hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1,313.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110957 | 27.10.2011 | Obuv, šiltovka a tričko - hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1,313.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120579 | 12.6.2012 | Páka úplná- - materiál hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 18.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140013 | 23.1.2014 | Nákup materiálu- prevádzkový denník, vozový zošit | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 14.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20152290 | 24.12.2015 | Úhrada dodáv. faktúry - protipožiarna ochrana | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 35.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20181635 | 26.7.2018 | Prevádzkový denník o použ. mot. vozidla - hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 26.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17014 | 5.4.2017 | Spracovanie návrhu na odvolanie na Projekt Interreg PL-SK | EUROFORMES, a. s., | 36426288 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018004 | 27.2.2018 | Poradenské, konzultačné služby ku kompletizácii žiadosti o NF Intereg | EUROFORMES, a. s., | 36426288 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150875 | 3.6.2015 | misa polievková, naberačka, drez MsKS | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 550.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20171128 | 6.2.2018 | Prostriedky RM do gastro umývačky | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 113.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10180404 | 27.2.2018 | čistiace prostriedky | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 113.16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865594 | 6.2.2018 | Prostriedky RM do gastro umývačky | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 113.16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865595 | 15.11.2019 | Prostriedky RM do gastro umývačky | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 83.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10193574 | 22.11.2019 | Čistiace prostriedky - MsKS | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 83.76 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866212 | 20.3.2024 | vešiaková skriňa s policami - klub dôchodcov | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 131.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18011693 | 6.9.2018 | Prepravný príves | AUTOCAR - Ťažné Zariadenie, s.r.o. | 36408905 | 1,092.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18011687 | 12.9.2018 | Prepravný príves | AUTOCAR - Ťažné Zariadenie, s.r.o. | 36408905 | 1,092.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 380410 | 1.10.2018 | Zálohová platba pre preprv. ŠPZ | AUTOCAR - Ťažné Zariadenie, s.r.o. | 36408905 | -100.00 EUR |