Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7207086732 | 25.5.2011 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,072.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7206935159 | 3.2.2011 | záloha na plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7206374493 | 11.7.2012 | Služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7205184489 | 6.6.2012 | Služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7203951955 | 3.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7202982742 | 2.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7202422568 | 6.2.2012 | Faktúra za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,421.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7202422567 | 5.3.2012 | Faktúra za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,799.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 7202015 | 9.2.2015 | Zmluva o prenájme MSKS | Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Podolínec | 120.60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 72018 | 17.8.2018 | chodník na mestskom cintoríne | Jozef Bilák | 17122805 | 3,494.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7201775629 | 2.5.2012 | Mobilné služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68.71 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 720162 | 7.10.2016 | Dodatok č. 1 k dohode o užívaní pôdy | Tomak, s.r.o. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 720161 | 7.10.2016 | Zmluva o nájme nehnuteľností | Dušan Hangurbadžo | 6.08 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 72014 | 11.4.2014 | materiál na prevádzku budov | Jana Mecková | 41145895 | 342.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 6.5.2013 | spotrebný materiál | Jozef Hanečák | 31003681 | 45.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 16.7.2013 | Oprava áut | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 84.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72012 | 25.9.2012 | Oprava automobilov | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 113.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72011 | 13.9.2011 | Práce v lese, zbližovanie koňom, UKT a manipulácia | Dziak Jozef | 35398281 | 2,260.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200580832 | 6.2.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200175470 | 15.2.2017 | Elektrická energia- vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,038.25 EUR |