Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 159820 | 17.6.2020 | Víno 0,75l | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 55.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150620016 | 17.6.2020 | Projektová dokumentácia - Obnova kanalizácie ul. Hliník | Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier | 50898001 | 4,200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865681 | 17.6.2020 | Búracie práce na zbernom dvore | GT - base s.r.o. | 52714802 | 402.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 315201091 | 15.6.2020 | Výmena oleja - Opel Movano | PK AUTO s.r.o. | 31733174 | 266.61 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865679 | 15.6.2020 | Vino | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 55.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8262068412 | 12.6.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012020-1 | 12.6.2020 | Muškáty, Tagetes - kvetinová výzdoba | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 644.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20202127 | 12.6.2020 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,550.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 520130236 | 12.6.2020 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 281.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8706988594 | 12.6.2020 | Dodávka zemného plynu - jún 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8262018686 | 12.6.2020 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8262068336 | 12.6.2020 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8262068378 | 12.6.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 119.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290100965-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 337.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290078162-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 45.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 328.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - MsÚ, VO Nám. Mariánske, Družstevná, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,325.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290251170-7 | 12.6.2020 | Elektr. energia - Dom Smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 65.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - VO Bernolákova, Klub dôchodcov, MsKS, Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 501.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20201241 | 12.6.2020 | BOZP - máj 2020 ... | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |