Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 050111 10.2.2011 Zhotovenie tabuľky pracov.doba Pavol Mikulášik 40129411  22.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0110032 10.2.2011 pracovné odevy polícia SABRINA MODELLE, s. r. o. 36525685  517.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 320111 10.2.2011 kompenzácia réžijnych nákladov na prípravu stravy ZŠ Základná škola s materkou školou 31967256  206.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 6470003044 10.2.2011 osvečovacia kniha Tlačiareň MV SR 00735671  15.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 022011 10.2.2011 Stoly, skrine Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  860.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011026 10.2.2011 monitorovacia správa ObZS Agentúra LPSI, s.r.o. 44868669  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 330132 10.2.2011 informácie o grantoch pre samosprávu SAMNET - informačný systém samosprávy 37867440  32.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101070 10.2.2011 servisná podpora programu CORA GEO, s. r. o. 31612989  4,944.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 100067 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  1,379.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 100068 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  4,692.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 110001 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  6,276.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 110002 22.2.2011 Oprava MsKS STOR,s.r.o. 45340161  1,098.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 110010 22.2.2011 OPrava akumalačných pecí Nám. Mariánske č.10 NOVSPOL,spol. s r.o. 36474266  106.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3723063840 22.2.2011 Antivirus Mail Box Slovak Telekom, a.s. 35763469  0.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7723063860 22.2.2011 telefón január 2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  336.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 201108 23.2.2011 Záloha na revíziu elektr. inštalácie Marcel Novoroľník 41347641  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110144 23.2.2011 TONERY DD21 s.r.o. 43818030  721.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112 23.2.2011 zvaáranie radlice na sneh Štefan Maskaľ 43119816  29.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111 23.2.2011 čistenie stoličiek v MsKS Štefan Maskaľ 43119816  188.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11002 23.2.2011 kancelárske potreby Ing. Alena Marhefková 37169793  237.85 EUR 
Nastavenia cookies