Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2018009 | 2.5.2018 | OPP - krémy a dezinfekčné gély | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 91.55 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866284 | 20.5.2024 | OPP - MsP | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 136.32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866250 | 30.4.2024 | OPP - rukavice | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 20.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01552020 | 22.4.2020 | OPP - rukavice 300 ks | WANKEL, s.r.o. | 46721177 | 59.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866423 | 20.11.2024 | OPP duálne vzdelávanie | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 36400386 | 155.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866515 | 1.4.2025 | OPP MOaPS | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 36400386 | 444.95 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866248 | 15.4.2024 | OPP, tabuľa | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. | 47320834 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201932 | 6.12.2019 | OPP, želez. materiál, vianočné osvetlenie | Mária Šatalová | 33083321 | 514.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 218030468 | 18.4.2018 | oprasva PHP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 54.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866406 | 7.10.2024 | Oprava - traktor ZETOR | Štefan Jendrušák AGRO-AUTO | 43321682 | 1,788.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFBH76 | 31.5.2013 | oprava a dodanie svetiel | Ján Kožík - AlarmTEL | 80.70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 122/15 | 15.6.2015 | Oprava a plnenie klimatizácie - Autobus ISUZU | Ján Palgut - Autokomplet | 35394323 | 182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15030574 | 14.4.2015 | oprava a predaj PHP-protipožiarna ochrana | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 47.52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866339 | 15.8.2024 | oprava a revízia bezpečnostného systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 572.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 842025 | 22.6.2015 | Oprava a údržba DD SL 578BD | ALD MOBIL s.r.o. | 10769625 | |
Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 1.7.2015 | Oprava a údržba mot. vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 203.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220150167 | 1.7.2015 | Oprava a údržba mot. vozidla DD 578 BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 161.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15022 | 29.5.2015 | Oprava a údržba motor. píl | Ján Mrug | 34918591 | 341.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15/2015 | 29.7.2015 | Oprava a údržba motorových vozidiel | Teodor Reľovský | 40716309 | 126.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400371 | 10.6.2014 | oprava a údržba MsKS | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 10,886.95 EUR |