Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DFL56/2013 22.7.2013 Fa č. 120130096 - prehliadka DD SL580BD ALD MOBIL s.r.o. 45950849  160.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL44/2014 7.5.2014 Fa č. 220140078 - prehliadka - DD SL578BD ALD MOBIL s.r.o.   119.89 EUR 
Detail Faktúra došlá DFL78/2014 23.7.2014 Fa č. 220140114 - prehliadka - DD SL580BD ALD MOBIL s.r.o.   118.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 220150052 26.2.2015 údržba mot.vozidla DD SL 578 BD ALD MOBIL s.r.o. 45950849  195.46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 842025 22.6.2015 Oprava a údržba DD SL 578BD ALD MOBIL s.r.o. 10769625   
Detail Faktúra došlá 220150167 1.7.2015 Oprava a údržba mot. vozidla DD 578 BD ALD MOBIL s.r.o. 45950849  161.35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 21082024 2.11.2015 Zimné pneumatiky a prezutie pneumatík ALD MOBIL s.r.o. 45950849  187.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015200702 12.11.2015 servisná prehliadka Fabie ALD MOBIL s.r.o. 45950849  72.77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22017 14.3.2016 Servisná prehliadka - DD SL 578BD ALD MOBIL s.r.o. 45950849   
Detail Faktúra došlá 220160109 21.4.2016 Servis MV - 578BD ALD MOBIL s.r.o. 45950849  231.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 220180810 5.11.2018 Nákup pneumatík a diskov - protipožiarna ALD MOBIL s.r.o. 45950849  548.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 220200735 14.7.2020 Príprava a vykonanie emisnej a technickej kontroly - SL-346DT ALD MOBIL s.r.o. 45950849  171.67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865812 23.11.2021 Montáž stroboskopu na automobil MsP ALD MOBIL s.r.o. 45950849  371.23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 522019 8.2.2016 Obrusy 30 ks Alena Boďová 33077789  255.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016000001 22.2.2016 obrusy MsKS Alena Boďová 33077789  255.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017000001 5.5.2017 Teflónové obrusy- MsÚ Alena Boďová 33077789  80.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20042017 26.4.2017 Obrusy 8 ks - MsKs Alena Boďová 33077789  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190001 31.12.2019 Teflónové obrusy 20 ks - MsKS Alena Boďová 33077789  220.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 170220201 17.2.2020 Dodatok č. 4 , Alena Boďová Alena Boďová 33077789   
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 5/B 6.12.2023 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov Alena Boďová 33077789  181.50 EUR 
Nastavenia cookies