Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 2/2012 15.5.2012 Rámcová dohoda - služby v lesníctve a ťažba dreva LTDD, spol. s.r.o, Štefan Ščensný, Pavol Fudaly    
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2/2016 24.3.2016 Nájomná zmluva za hrob E 72 Ľubica Angelovičová   8.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2/2016 1.6.2016 Nájomná zmluva za hroby C 116, 151 a D 22 Ľubica Bjalončíková   24.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/3/2014 25.7.2014 Nájomná zmluva za hroby Ľubica Mašlejová   24.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866076 26.6.2023 Vystroj - DHZ ĽUBICA s.r.o. 50982516  20.39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866077 30.6.2023 Výstroj - DHZ ĽUBICA s.r.o. 50982516  158.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 200316 8.7.2011 Oprava Fabie Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  1,167.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 200163 3.5.2012 Oprava Fabie Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  2,505.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200391 4.9.2012 Materiál na ťažné zariadenie Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  160.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 200510 10.10.2012 Oprava fabie Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  201.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 200158 3.5.2013 oprava automobilu Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  2,606.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 200126 31.5.2013 Oprava Fabie Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  674.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 13200612 5.11.2013 Inšpekčný servis fabia Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  189.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014200601 27.10.2014 oprava vozidla - FABIA Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  108.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 200711 12.11.2015 Pneumatiky a prezutie pneumatík Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  189.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 601913 28.6.2013 Kuchynský riad MsKS Ľubomír Gálfy - Firma Segas 33921423  295.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 600614 21.2.2014 taniere MsKS Ľubomír Gálfy - Firma Segas 33921423  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 602715 27.7.2015 poháre MsKS Ľubomír Gálfy - Firma Segas 33921423  66.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 600516 22.2.2016 lyžice,poháre,nôž-MsKS Ľubomír Gálfy - Firma Segas 33921423  109.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2/2015 22.9.2015 Nájomná zmluva za hrob Ľubomír Hanečák   8.00 EUR 
Nastavenia cookies