Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 30190056 | 12.7.2019 | Preprava autobusom | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 138.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865564 | 10.9.2019 | Dodanie kameňa | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2,838.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30190134 | 26.9.2019 | Kamenná drva | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2,838.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30190132 | 26.9.2019 | Vysprávky na MK v Podolínci | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,949.38 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865674 | 14.5.2020 | Vysprávky MK | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4,059.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30200095 | 28.7.2020 | Živičná úprava MK v meste | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 4,059.68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865768 | 10.5.2021 | Úprava komunikácií - vysprávky na MK | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2,793.08 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865808 | 15.10.2021 | Výspravky na MK v meste Podolínec | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 9,999.78 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865958 | 11.4.2023 | úprava komunikácií - vyspravenie výtlkov | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 10,806.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL43/2014 | 15.5.2014 | Fa č. 30140042 - vyspravenie cesty | JUNO DS, s.r.o. | 1,104.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 866176 | 19.1.2024 | Rezivo - DHZ | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 245.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866227 | 25.3.2024 | Rezivo | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 132.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866268 | 30.4.2024 | Rezivo | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 735.84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866312 | 25.6.2024 | hranol, fošne | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 184.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200157 | 3.5.2012 | Električka - oprava gamatky | Juraj Berenteš,PLYNOSERVIS | 14342758 | 91.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 866261 | 2.5.2024 | Hasičská pena | Juraj Copák | 15838188 | 117.76 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/2012 | 30.7.2012 | Zmluva o nájme pozemku | Juraj Galajda | 10771999 | 34.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120076 | 29.11.2012 | Guľáš dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 40.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130027 | 28.3.2013 | stravné lístky | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130042 | 31.5.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |