Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4002013 13.12.2013 Kominárske práce ObZS Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  54.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1552014 30.6.2014 kominárske práce - Dom služieb Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  32.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1562014 30.6.2014 kominárske práce - MsKS Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  47.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1572014 30.6.2014 kominárske práce - Zdr. stredisko Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  54.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4692014 31.12.2014 revízia komínov dom služieb Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  32.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 4712014 31.12.2014 revízia komínov zdravotného stediska Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  54.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1672015 26.6.2015 kominárske práce Dom služieb Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  32.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1682015 26.6.2015 kominárske práce MsKS Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  47.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1692015 26.6.2015 kominárske práce ObZS Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  54.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4522015 4.1.2016 kominárske práce - Dom služieb Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  32.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 4542015 4.1.2016 kominárske práce - zdrav.stredisko Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  54.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4532015 4.1.2016 kominárske práce - MsKS Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  47.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017023 28.4.2017 Vyvložkovanie komínového telesa-dodávka ,montáž a revízna správa Karol Kmeč - Kominárstvo 14312395  705.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/KS/2024 13.3.2025 Nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte kasárni Norbert Frank ELFAVOR 14312638   
Detail Faktúra došlá 1200157 3.5.2012 Električka - oprava gamatky Juraj Berenteš,PLYNOSERVIS 14342758  91.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150174 31.8.2015 motorová kosačka Rudolf Taiš - predaj a servis mot.píl 14361167  438.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866443 16.1.2025 kancelársky nábytok RONAPA s.r.o. 14379988  233.15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866261 2.5.2024 Hasičská pena Juraj Copák 15838188  117.76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30112023 27.12.2023 Dodatok č. 1 STRABAG s.r.o. 17 317 282  532,796.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130545 30.9.2013 Vyjadrenie pre projekt Regenerácia centrálnej časti Podolínec Štátna ochrana prírody SR 17058520  66.38 EUR 
Nastavenia cookies