Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 516139634 11.7.2016 Fa za vodné a stočné - Sv. Anny 288/11 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  49.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 516139633 11.7.2016 Fa za vodné a stočné - Bernolákova 537/17 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  130.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 516139642 11.7.2016 Fa za vodné a stočné -Družstevná 524/16 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  107.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 516139643 11.7.2016 Fa za vodné a stočné -Sv. Anny 289/12 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  81.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 516139644 11.7.2016 Fa za vodné a stočné - Sv. Anny 283/8,9 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  193.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 516135350 12.7.2016 MsÚ- vodné,stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  54.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 516135345 12.7.2016 Dom smútku-vodné,stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1982016 12.7.2016 Kominárske práce KMEKOM, s.r.o. 46742557  54.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7605133220 12.7.2016 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  101.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 1962016 12.7.2016 Kominárske práce KMEKOM, s.r.o. 46742557  32.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1972016 12.7.2016 Kominárske práce KMEKOM, s.r.o. 46742557  47.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 516135352 12.7.2016 Fitnes-vodné,stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  28.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 160153 12.7.2016 Materiál na opravu vozidla- protipož.ochrana Anna Kunaková - AKUŠA 40322840  132.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003116 12.7.2016 Čistiace prostriedky Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  30.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166 12.7.2016 Mobilné služby-orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  85.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 160022 12.7.2016 Stavebný materiál+OPP Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  868.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 282016 12.7.2016 Železiarsky materiál Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  212.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 292016 12.7.2016 Železiarsky a maliarsky materiál+OPP Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  135.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 20162336 12.7.2016 Ekos-kontajner EKOS, spol. s.r.o. 36168475  113.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016020 12.7.2016 Železiarsky materiál Mária Šatalová 33083321  87.44 EUR 
Nastavenia cookies