Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 515148078 | 10.8.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 289 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 110.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 515148079 | 10.8.2015 | Vodné a stočné - Sv. Anny 8 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 257.63 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2015 | 12.8.2015 | Zmluva o komisionálnom predaji č. 16/2015 | Viera Rajnáková - Marion | 37126792 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2/2015 | 12.8.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Mária Romanová | 16.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 515148998 | 12.8.2015 | Vodné a stočné - Tatranská | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 254.04 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5201517 | 12.8.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 189.90 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 114072256Z112 | 13.8.2015 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 13.8.2015 | Elektrina - dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,732.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20153075 | 14.8.2015 | ekos vrece biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200003015 | 14.8.2015 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 10.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0100002215 | 14.8.2015 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 133.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1590003898 | 14.8.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,534.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15072015 | 14.8.2015 | štrk, drť - ul.Zimná,budova pož.zbrojnice | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 117.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015101 | 14.8.2015 | stravné lístky zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7248395051 | 14.8.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 496.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150086 | 14.8.2015 | stravné lístky pre dôchodcov | Juraj Galajda | 10771999 | 375.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9776274439 | 14.8.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31150170 | 14.8.2015 | montáž vodomeru | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0200003515 | 14.8.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 104.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1776274451 | 14.8.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120.53 EUR |